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209柳州市红十字会2025年部门预算公开说明

发布日期:2025-02-08     来源:柳州市红十字会

第一部分柳州市红十字会概况

部分柳州市红十字会2025年部门预算情况说明

部分柳州市红十字会2025部门预算

第四部分名词解释

第五部分:附件

第一部分:柳州市红十字会概况

一、主要职责

市红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工 作的社会救助团体。市红十字会由市政府领导联系。其主要职责是:

(一)宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》, 依照 《中国红十字会章程》制定市红十字会工作规划,指导及协调基层红十字会依法开展工作。

(二)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中对伤病 员和其他受害者实施人道主义救助。争取境内外红十字会组织的援助,募集资金和物资,发展红十字会社会福利事业,增强人道主义救援救助的能力。

(三)开展人道领域的社区服务和社会公益活动,指导基层红十字(会)医疗救护机构;与有关部门联合组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作,普及防病知识。

(四) 以爱国主义、人道主义教育为中心,指导开展红十字会青少年活动,促进社会主义精神文明建设。

(五)与其他国家、地区红十字会及红新月(组织)联系, 加强相互之间的友好交往与合作;宣传国际红十字会与红新月运 动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作。

(六)组织、宣传、实施无偿献血和推动开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

(七)加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合 作,协助市政府开展对台工作,开展两岸红十字会的交流合作;

做好人道领域的寻人服务工作。

(八)承担市政府和自治区红十字会交办的其他事项。

二、机构设置情况

我部门为财政全额拨款的参照公务员管理事业单位,共有直属单位2个。其中:

(一)内设机构(科室)的数量、名称等

根据柳办[2002]51号文(三定方案文),机关内设2个科室,

分别为:办公室,救助救护部。

(二)所属下级单位的数量、名称、单位性质等

1.行政单位0个;

2.参照公务员管理事业单位1个,为柳州市红十字会;

3.全额拨款事业单位1个,为柳州市红十字会捐献管理中心;

4.差额拨款事业单位0个;

5.自收自支事业单位0个。

第二部分:柳州市红十字会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025部门收支总预算415.17万元,同比减少19.74万元,同比下降4.54%,收入包括:一般公共预算拨款415.17万元;支出包括:社会保障和就业支出368.15万元、卫生健康支出24.97万元、住房保障支出22.04万元

二、部门收入总体情况说明

2025部门收入总预算415.17万元,同比减少19.74万元,同比下降4.54%其中:

(一)一般公共预算拨款415.17万元,同比减少19.74万元,同比下降4.54%

2025年收入预算总体减少的主要原因:2025年项目经费减少。

三、部门支出总体情况说明

2025部门支出总预算415.17万元,基本支出预算313.75万元,占支出总预算的75.57%同比增加2.33万元,同比增长0.75%项目支出预算101.42万元,占支出总预算的24.43%同比减少22.07万元,同比下降17.87%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1.社会保障和就业支出368.15万元, 占支出总预算89.33%, 同比减少20.38万元,同比下降52.45%减少的主要原因是:2025年项目经费减少。

2.卫生健康支出24.97万元, 占支出总预算6.07%, 同比减少 1.42万元, 同比下降5.38%,减少的主要原因是: 2024年有一名退休人员去世退休人员缴纳医保经费减少。

3.住房保障支出22.04万元, 占支出总预算4.60%, 同比增加 2.04万元,同比增长10.20%增加的主要原因是:缴纳公积金基数增加

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1.基本支出预算313.75万元,占支出总预算的75.57%,同比增加2.33万元,同比增长0.75%

2.项目支出预算101.42万元,占支出总预算的24.43%,同比减少22.07万元,同比下降17.87%

2025年支出预算总体减少的主要原因:2025年项目经费减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025部门财政拨款收支总预算415.17万元,收入包括:一般公共预算拨款415.17万元;支出包括:社会保障和就业支出368.15万元、卫生健康支出24.97万元、住房保障支出22.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025部门一般公共预算拨款支出415.17万元,其中:基本支出313.75万元,项目支出101.42万元,具体支出预算如下:

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休(项)支出10.42万元,全部为基本支出。主要用于:退休人员支出。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出27.14万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员养老保险支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出13.57万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员职业年金支出。

(四)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)支出163.35万元,其中:基本支出预算162.10万元,项目支出预算1.25万元。主要用于:单位公用经费以及在职人员工资赈灾救灾配套及备灾仓库租用费。

(五)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)支出100.17万元,全部为项目支出。主要用于:应急救援体系建设及管理经费、应急救护培训宣传普及经费、人道救助项目及红十字博爱送万家活动工作经费、红十字精神传播宣传费、基层组织建设及青少年工作和志愿者经费、第十一次会员代表大会系列会议、红十字会理事会经费、办公场地物业管理经费、无偿献血及造血干细胞捐献工作经费、器官遗体捐献工作经费、遗体器官捐献关爱救助经费、办公设备购置经费。

(六)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)支出53.50万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位公用经费以及人员工资。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出9.82万元,全部为基本支出。主要用于:机关在职人员医疗保险。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出3.44万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位人员医疗保险。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员 医疗补助(项)支出11.71万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员公务员医疗补助费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)支出22.04万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025部门一般公共预算基本支出313.75万元,其中:

(一)人员经费275.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费38.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算三公经费支出情况说明

2025部门一般公共预算安排的三公经费支出预算0.43万元,比2024年预算0.38万元,同比增加0.05万元,同比增长13.15%其中:

(一)因公出国(境)经费2025预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025预算0.43万元,同比增加0.05万元,同比增长13.15%。增加的主要原因2024年我部门新增2名在职人员,故公务接待费额度增加

(三)公务用车购置及运行维护费2025预算0万元,与上年持平。其中:

1.公务用车购置费2025预算0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025预算0万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算6.34万元,同比减少17.60万元,下降73.52%其中:政府集中采购预算2.84万元,占政府采购预算的44.79%,同比减少19.95万元,下降87.54%分散采购预算3.50万元,占政府采购预算的55.21%,同比增加2.35万元,增长204.35%

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算4.14万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2.2万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算6.34万元

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目13个,预算资金101.42万元。绩效目标情况详见表12(敏感涉密项目除外)。

十三、2025部门预算其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025机关运行经费预算38.19万元,同比增加2.37万元,同比增长6.62%,主要用于行政运行日常公用。机关运行经费预算增加的原因:2024年有2人入职,故行政运行经费增加。

(二国有资产占用情况说明

2025年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分:柳州市红十字会2025年部门预算报表

(例如:柳州市财政2025部门预算报表

部门收支总体情况表(1

部门收入总体情况表(2

部门支出总体情况表(3

、财政拨款收支总体情况表(4

、一般公共预算支出情况表(5

、一般公共预算基本支出情况表(6

、财政拨款三公两费支出情况表7

八、政府性基金预算支出情况表(8

九、国有资本经营预算支出情况表(表9

十、政府采购预算表(表10

十一、政府购买服务预算表(表11

十二、项目绩效目标公开表(表12

上述报表详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分:附件



·209柳州市红十字部门预算公开表.xls
·209柳州市红十字会2025年部门预算公开说明 .pdf
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