209002柳州市红十字会捐献管理中心2026年单位预算公开说明
发布日期:2026-03-31 来源:柳州市红十字会目 录
第一部分 209002柳州市红十字会捐献管理中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 209002柳州市红十字会捐献管理中心2026年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明
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第三部分 |
209002柳州市红十字会捐献管理中心2026年单 |
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位预算报表 第四部分 |
名词解释 |
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第五部分 |
附件 |
第一部分 209002柳州市红十字会捐献管理
中心概况
一、主要职责
柳州市红十字会捐献管理中心是市红十字会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要职责有:
(一)发扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业、做好无偿献血和造血干细胞捐献的宣传、动员、组织工作;
(二)承担遗体和人体器官(组织)捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、关爱救助、缅怀纪念等;
(三)做好捐献志愿服务管理工作;
(四)协助完成市红十字会和上级红十字会业务部门的其他工作。
二、机构设置情况
根据柳编〔2022〕4号,市红十字会捐献管理中心,为市红十字会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定事业编制7名。
第二部分 209002柳州市红十字会捐献管理中心2026年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2026年单位收支总预算184.60万元,同比增加71.36万元,同比增长63.02%。收入包括:一般公共预算拨款184.60万元。支出包括:社会保障和就业支出171.77万元、卫生健康支出5.12万元、住房保障支出7.71万元。
二、单位收入总体情况说明
2026年单位收入总预算184.60万元,同比增加71.36万元,同比增长63.02%。其中:
一般公共预算拨款收入184.60万元,同比增加71.36万元,同比增长63.02%。
2026年收入预算总体增加的主要原因:一是2025年柳州市红十字会捐献管理中心新增2名在职人员,人员经费增加;二是因近年群众捐献意识提高,捐献人数增加,遗体器官捐献关爱救助经费增加,故2026年本部门项目经费增加。
三、单位支出总体情况说明
2026年单位支出总预算184.60万元,基本支出预算105.83万元 , 占支 出 总预算57.33% , 同 比增加33. 16万元 , 同 比增长45.63%。项目支出预算78.77万元,占支出总预算42.67%,同比增加38.21万元,同比增长94.21%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
1.社会保障和就业支出171.77万元, 占支出总预算93.05%,同比增加67.22万元,同比增长64.29%,增加的主要原因是:一是2025年柳州市红十字会捐献管理中心新增2名在职人员,人员经费增加;二是因近年群众捐献意识提高,捐献人数增加,遗体器官捐献关爱救助经费增加,故2026年本部门项目经费增加。
2.卫生健康支出5.12万元, 占支出总预算2.77%, 同比增加1.68万元, 同比增长48.84%,增加的主要原因是:2025年柳州市红十字会捐献管理中心新增2名在职人员,人员经费增加。
3.住房保障支出7.71万元, 占支出总预算4.18%, 同比增加2.46万元, 同比增长46.86%,增加的主要原因是:2025年柳州市红十字会捐献管理中心新增2名在职人员,人员经费增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算105.83万元, 占支出总预算57.33%, 同比增加33.16万元,同比增长45.63%。
2.项目支出预算78.77万元,占支出总预算42.67%,同比增加38.21万元,同比增长94.21%。
2026年支出预算总体增加的主要原因:一是2025年柳州市红十字会捐献管理中心新增2名在职人员,人员经费增加;二是因近年群众捐献意识提高,捐献人数增加,遗体器官捐献关爱救助经费增加,故2026年本部门项目经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年单位财政拨款收支总预算184.60万元,收入包括:一般公共预算184.60万元;支出包括:社会保障和就业支出171.77万元、卫生健康支出5.12万元、住房保障支出7.71万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年单位一般公共预算拨款支出184.60万元,其中:基本支出105.83万元,项目支出78.77万元。具体支出预算如下:
(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出10.28万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员养老保险支出。
(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出5.14万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员职业年金支出。
(三)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)支出78.77万元,全部为项目支出。主要用于:无偿献血及造血干细胞捐献工作经费、器官遗体捐献工作经费、遗体器官捐献关爱救助经费、办公设备购置经费。
(四)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)支出77.59万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位公用经费以及人员工资。
(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.12万元,全部为基本支出。主要用于:事业单位人员医疗保险。
(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.71万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年单位一般公共预算基本支出105.83万元,其中:
(一)人员经费96.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费9.82万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.17万元, 比2025年预算0.11万元, 同比增加0.06万元, 同比增长54.55%。其中:
(一) 因公出国(境)经费2026年预算0.00万元,与上年持平。
(二)公务接待费2026年预算0.17万元, 同比增加0.06万元,同比增长54.55%,增加的主要原因是:2025年我单位新增2名在职人员,故公务接待费额度增加。
(三)公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元,与上年持平。其中:
1.公务用车购置费2026年预算0.00万元,与上年持平。
2.公务用车运行维护费2026年预算0.00万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2026年我单位无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。
十、政府采购预算情况说明
2026年政府采购预算0.90万元, 同比减少3.35万元, 同比下降78.82%。其中:政府集中采购预算0.90万元, 占政府采购预算100.00%, 同比增加0.15万元, 同比增长20.00%;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,同比减少3.50万元,同比下降100.00%。
按政府采购项目类型划分,其中: 货物类采购预算0.40万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.50万元。
按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算0.90万元。
十一、政府购买服务预算情况说明2026年我单位无政府购买服务预算。
十二、项目预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及柳州市本级项目4个,预算资金78.77万元。绩效目标情况详见表12(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
遗体器官捐献关爱救助经费 |
70.92 |
开展遗体和人体器官捐献者的人道慰问、人道关爱及子女助学等工作 |
十三、2026年单位预算其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
我单位为事业单位,无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算9.82万元, 同比增加3.25万元, 同比增长49.47%,主要用于日常公用。事业单位相关运行经费增加的原因是:2025年我单位新增2名在职人员,故运行经费额度增加。
(二)国有资产占用情况说明
2026年我单位无国有资产占用相关情况。
第三部分 209002柳州市红十字会捐献管理
中心2026年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(表1)
二、单位收入总体情况表(表2)
三、单位支出总体情况表(表3)
四、财政拨款收支总体情况表(表4)
五、一般公共预算支出情况表(表5)
六、一般公共预算基本支出情况表(表6)
七、财政拨款三公两费支出情况表(表7)
八、政府性基金预算支出情况表(表8)
九、国有资本经营预算支出情况表(表9)
十、政府采购预算表(表10)
十一、政府购买服务预算表(表11)
十二、项目绩效目标公开表(表12)
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
184.60 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
(一)上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
(二)本级 |
184.60 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
(三)一般债券收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
(一)上级补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
(二)本级 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
(三)专项债券收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
171.77 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
5.12 |
|
(一)上级补助 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
(二)本级 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
五、单位资金 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
(一)事业收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
(二)事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
(三)上级补助收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
(四)附属单位上缴收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
(五)其他收入 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
7.71 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
184.60 |
本年支出合计 |
184.60 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
184.60 |
支出总计 |
184.60 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
单位收入总体情况表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
合计 |
184.60 |
184.60 |
184.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
209 |
柳州市红十字会 |
184.60 |
184.60 |
184.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
209002 |
柳州市红十字会捐献管理中心 |
184.60 |
184.60 |
184.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位支出总体情况表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门名称(单位)(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
184.60 |
105.83 |
78.77 |
0.00 | ||
|
209 |
柳州市红十字会 |
184.60 |
105.83 |
78.77 |
0.00 | |
|
209002 |
柳州市红十字会捐献管理中心 |
184.60 |
105.83 |
78.77 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.28 |
10.28 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
78.77 |
0.00 |
78.77 |
0.00 | |
|
2081650 |
事业运行 |
77.59 |
77.59 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 | |
财政拨款收支总体情况表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
|
一、本年收入 |
184.60 |
一、本年支出 |
184.60 |
|
(一)一般公共预算 |
184.60 |
(一)一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
(二)外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
184.60 |
(三)国防支出 |
0.00 |
|
3、一般债券收入 |
0.00 |
(四)公共安全支出 |
0.00 |
|
(二)政府性基金预算 |
0.00 |
(五)教育支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
(六)科学技术支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
3、专项债券收入 |
0.00 |
(八)社会保障和就业支出 |
171.77 |
|
(三)国有资本经营预算 |
0.00 |
(九)卫生健康支出 |
5.12 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
(十)节能环保支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
(十一)城乡社区支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
(十二)农林水支出 |
0.00 |
|
(一)一般公共预算 |
0.00 |
(十三)交通运输支出 |
0.00 |
|
(二)政府性基金预算 |
0.00 |
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
(三)国有资本经营预算 |
0.00 |
(十五)商业服务业等支出 |
0.00 |
|
(十六)金融支出 |
0.00 | ||
|
(十七)援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
(十九)住房保障支出 |
7.71 | ||
|
(二十)粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
(二十一)国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
(二十三)其他支出 |
0.00 | ||
|
(二十四)债务还本支出 |
0.00 | ||
|
(二十五)债务付息支出 |
0.00 | ||
|
(二十六)债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
二、结转下年支出 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
184.60 |
支出总计 |
184.60 |
一般公共预算支出情况表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目 名称) |
合计 |
本年一般公共预算支出 | |||
|
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
合计 |
184.60 |
105.83 |
96.00 |
9.82 |
78.77 | ||
|
209 |
柳州市红十字会 |
184.60 |
105.83 |
96.00 |
9.82 |
78.77 | |
|
209002 |
柳州市红十字会捐献管理中心 |
184.60 |
105.83 |
96.00 |
9.82 |
78.77 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.28 |
10.28 |
10.28 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.14 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
78.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.77 | |
|
2081650 |
事业运行 |
77.59 |
77.59 |
67.76 |
9.82 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.12 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.71 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 | |
一般公共预算基本支出情况表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
105.83 |
96.00 |
9.82 | |
|
301 |
工资福利支出 |
92.85 |
92.85 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
24.98 |
24.98 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.15 |
1.15 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.09 |
38.09 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.28 |
10.28 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.07 |
5.07 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.43 |
0.43 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
9.82 |
0.00 |
9.82 |
|
30201 |
办公费 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
30202 |
印刷费 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
30205 |
水费 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
|
30206 |
电费 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
30207 |
邮电费 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
|
30211 |
差旅费 |
1.98 |
0.00 |
1.98 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
30215 |
会议费 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|
30216 |
培训费 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
|
30228 |
工会经费 |
1.28 |
0.00 |
1.28 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
财政拨款三公两费支出情况表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
部门(单位)代码 |
部门(单位) 名称 |
资金性质 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
合计 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.19 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
|
一般公共 预算资金 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.19 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | ||
|
209 |
柳州市红十字会 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.19 |
0.29 |
0.29 |
0.00 | |
|
209002 |
柳州市红十字会捐献管理中心 |
一般公共预算资金 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.17 |
0.19 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
政府性基金预算支出情况表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科 目名称) |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本单位2026年没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科 目名称) |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本单位2026年没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
政府采购预算表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称(功能分类科目名称) |
项目名称 |
政府采购资金类型 |
政府采购项目类型 | |||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位 资金 |
上年结 转结余 |
合计 |
集中采购 |
分散采购 | |||||||||
|
小计 |
货物类 |
服务类 |
小计 |
货物类 |
工程类 |
服务类 | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||||
|
合计 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.40 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
209 |
柳州市红十字会 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.40 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
209002 |
柳州市红十字会捐献管理中心 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.40 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
办公设备购置经费 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
无偿献血及造血干细胞捐献工作经费 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
无偿献血及造血干细胞捐献工作经费 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2081650 |
事业运行 |
定额商品和服务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
政府购买服务预算表
单位名称:209002柳州市红十字会捐献管理中心 单位:万元
|
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 (功能分类科目名称) |
政府购买服务资金类型 | ||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转结余 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注:本单位2026年没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

·209002柳州市红十字会捐献管理中心2026年单位预算公开说明.pdf
·1.8.9部门预算公开表209002.xls

桂公网安备 45020202000245号